审计发现问题整改工作报告

时间:2026-08-03 13:37:28来源:

为落实审计整改责任,提升管理水平,我单位对审计发现的问题进行了全面梳理与整改。现将相关情况总结如下:

问题类型 整改措施 责任人 完成时间
财务管理不规范 完善财务制度,加强审批流程 张XX 2024年4月
内部控制薄弱 建立内控机制,定期自查 李XX 2024年5月
项目执行不到位 明确职责分工,加强监督 王XX 2024年6月

通过本次整改,进一步规范了工作流程,提升了整体执行力。下一步将继续加强日常监管,确保问题不反弹,推动各项工作高质量发展。

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